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共找到 106 条课程
审计实务
课程背景企业财务舞弊是公司将财务报告中需要披露和应该披露的重大事项有意图的进行篡改或伪造,从而欺骗投资者等报表使用人,也可称为“管理机构舞弊”。如何通过了解企业财务舞弊的方式,以应对被审计单位在审计过程中应达到的各类交易和事项相关的审计目标
工程施工企业内部审计暨实施技巧课程
《工程施工企业内部审计暨实施技巧》课程 《工程施工企业内部审计暨实施技巧》(2天版)【课程收益】:《工程施工企业内部审计暨实施技巧》课程,从工程施工企业的内部审计基本理论开始,贯穿了工程施工审计的工作前提、操作步骤、实践方法和支持措施
企业工程项目审计实务与反舞弊技巧暨案例解析课程
《企业工程项目审计实务与反舞弊技巧暨案例解析》课程 《企业工程项目审计实务与反舞弊技巧暨案例解析》(2天版)【课程收益】:通过本课程培训:学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键;学会从不同的视角解读不同的审计技巧与
企业工程项目审计实务与技巧暨案例解析课程
《企业工程项目审计实务与技巧暨案例解析》课程 《企业工程项目审计实务与技巧暨案例解析》(2天版)【课程收益】:通过本课程培训:学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键;学会从不同的视角解读不同的审计技巧与应用,会成为
房地产企业内部审计实务与风险控制
房地产企业内部审计实务与风险控制 《房地产企业内部审计实务与风险控制》 (1天版) 【课程收益】: 《房地产企业内部审计实务与风险控制》课程,详细房地产企业内部审计实务的工作流程应特殊关注问题,通过列举内部审计实践的案例,重点对房地
监管新形势下信贷审计
监管新形势下信贷审计 监管新形势下信贷业务内部审计 操作规范与重点业务审计要点 课程大纲 做好信贷审计工作,对强化合规经营、防范信贷风险具有重要意义。 本讲义为您介绍了一系列审计的方法和技巧,列举分析了一系列信贷不合规表现,有利于
内部审计程序与方法暨实施技巧课程
《内部审计程序与方法暨实施技巧》课程 《内部审计程序与方法暨实施技巧》(2天版)【课程收益】:《内部审计程序与方法暨实施技巧》课程,从公司内部审计的基本理论开始,贯穿审计行为的规范描述、工作前提、操作步骤、实践方法和支持措施等方方面面
审计操作实务
审计操作实务 《商业银行审计操作实务》课程大纲 一、课程背景 加强商业银行内部审计工作,对促进商业银行规范经营,防控风险,确保业务稳健运行,具有十分重要的意义。而目前,许多银行都非常重视业务工作,对内审工作重视不够,内审人员不足,审
内部审计程序与方法暨实施技巧
课程收益】:《内部审计程序与方法暨实施技巧》课程,从公司的内部审计的基本理论开始,贯穿了审计行为规范的描述、工作前提、操作步骤、实践方法和支持措施等方方面面,全面剖析了企业内部审计的形成机制,审计原理与方法的完善的途径。详细介绍了内部审计实
现代企业内部审计新思维
课程大纲:一、提升内部审计价值的策略1、内审部门发展的瓶颈2、内部审计定位的梳理3、内部审计到底审什么?4、内部审计组织体系建设5、我们需要什么样的内审团队?6、内审人员需要具备的能力7、内部审计发展的新领域8、如何让内部审计更有影响力?二
内部控制与内部审计
《内部控制与内部审计》 《现代企业内部审计新思维》课程大纲 主讲人:药晓斌 课程背景: 在工作中您是否经常会遇到这样的情况:审计部门越来越被边缘化,对老板提出的要求心有余而力不足;被审计单位配合不畅,审计价值难以发挥。内部审计作为公
审计方法与技巧(8大问题)
审计方法与技巧(8大问题) 银行内部审计方法与技巧(八大问题) 课程大纲 主 讲:雷春柱 常住地址:武汉市 本讲义主要内容 第一章 关于风险性审计 第二章 关于合规性审计 第三章 经济责任审计 第四章 信访核查审计 第五章
银行内部审计
银行内部审计 《商业银行内部审计》 课程大纲 主 讲:雷春柱 常住地址:武汉市本讲义主要内容 第一部分 审计内部组织与管理 第二部分 合规性审计、经济责任审计、信访核查审计 第三部分 财务会计审计、薪酬审计、决算真实性审计 第
企业内部审计新思维
课程大纲: 模块一内部审计是什么? 1对内部审计认识的误区,为什么多数企业对内部审计的职能认识都是错误的? 2内部审计的传统概念与企业现实的冲突 3案例:一份《内部审计报告》如何摧毁一个企业的管理体系和价值观。 模块二内部审计应该是什么?
企业中高层必懂的内部控制、内部审计、风险防范管理
课程背景:这两年生意不好做,尤其是今年疫情导致大家日子都不好过,大小企业都得过紧日子,连中央财政预算都要削减开支。企业的主要任务就是盈利,营收不足情况下,内部挖潜就显得十分重要,内部挖潜无非降低成本费用提升利润而已,但是在成本管控只能管显性
审计方法与技巧
课程背景:审计一般人认为就是查账,就是找麻烦。实际上审计是企业实现风险防范和安全经营的重要基石之一。对于企业经营安全和风险防范来说,业务发生之时业务经办人是第一道防线。取得的是第一手的财务数据和资料,财务工作事实上是由业务经办人在做第一步工
内部控制与审计
【课程背景】美国哈弗大学会计学教授罗佰特﹒S﹒卡普兰:“利用管理会计信息改善企业经营并制定战略决策,这对中国企业今后的发展至关重要。”《管理会计》是一种深度参与管理决策、制定计划与绩效管理系统、提供财务报告与控制方面的专业知识以及帮助管理者
内控审计
课程背景这两年生意不好做,尤其是今年疫情导致大家日子都不好过,大小企业都得过紧日子,连中yang财政预算都要削减开支。企业的主要任务就是盈利,营收不足情况下,内部挖潜就显得十分重要,内部挖潜无非降低成本费用提升利润而已,但是在成本管控只能管
企业内部审计新思维内训
《企业内部审计新思维》内训 【课程大纲】模块一 内部审计是什么?1 对内部审计认识的误区,为什么多数企业对内部审计的职能认识都是错误的?2 内部审计的传统概念与企业现实的冲突3 案例:一份《内部审计报告》如何摧毁一个企业的管理体系和价
财务功守道--审计策略和实务操作
内容提要财务管理思路是由会计核算开始,一步步进行归纳总结,然后通过财务分析,搭建财务体系,最终实现财务战略。而审计思路恰恰相反。它是由财务战略顶端开始,制定审计策略,向下一步步抽丝剥茧,最终发现企业的风险,达到风险管理的目的。因此,作为企业
· 推荐讲师
李非凡
李非凡
资深财税顾问导师,税务风控及纳税筹划讲师
常住城市:上海市
简生仁
简生仁
从管理和决策的视角阐释和应用财税管理,注重实际问题的解决思路,为企业提供解决方案
常住城市:江西 - 上饶
潘士荣
潘士荣
财务咨询专家,高级培训讲师。
常住城市:江苏 - 南京
徐白
徐白
财税管理实战专家
常住城市:山东 - 青岛
马钰皓
马钰皓
财税管理实战专家
常住城市:山东 - 济南
潘玉良
潘玉良
不良资产清收专家
常住城市:广东 - 深圳